空港兴城集团:纪检+内审 联合监督提质效
国资国企改革以来,空港兴城集团积极探索纪检监督与审计监督紧密协作机制,不断创新监督举措,充分发挥监督作用,提升联合监督实效。
3月30日,空港兴城集团纪检监察联合内部审计组成检查组,对二级公司——教投公司专项审计问题的整改情况开展了监督检查。
定期加强信息沟通。此前,空港兴城集团审计监察法务部内审版块对教投公司内部控制的制度完善情况、制度执行情况、财务收支情况等进行了专项审计,及时反馈了存在的问题和整改意见建议。纪检监察不断强化与内部审计的信息沟通,主动了解审计计划及推进情况,精准确定监督重点,实现纪检监督与审计监督互促。
联合开展监督检查。瞄准前期审计中发现的问题,空港兴城集团推行“纪检+内审”,整合力量、组成检查组。通过查看台账、查阅手续、现场询问等方式,对教投公司合同管理、财务管理、档案管理、人事管理、印章及证照管理等多个方面的整改情况开展了细致检查,并提出进一步优化建议意见,督促整改、提升质效。
促进企业规范管理。通过此次联合监督检查,将进一步促进企业规范管理,提高风险管控能力,为集团发展提供保障。下一步,空港兴城集团纪检监察与内部审计将在工作中密切联系、相互配合,形成良性互动,构建一个综合高效的内部监督系统,推动内部审计发现问题得到有效整改,促进纪检监察对组织价值的提升功能。